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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001894
Monto de la Factura
₲ 12.223.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108036
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.223.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
99/13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-81276
Monto Contrato
₲ 81.222.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.256.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.256.682

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5