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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 2.765.158
Nro. Solicitud de Transferencia
123738
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.765.158

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
260
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-68646
Monto Contrato
₲ 340.366.035
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.181.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.181.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245183
Nombre de la Licitación
REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYORES PARA AERONAVES DE ENTRENAMIENTO.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4