Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000988
Monto de la Factura
₲ 53.985.438
Nro. Solicitud de Transferencia
141089
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.985.438
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO AYALA PELZER
RUC
2481369-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-77828
Monto Contrato
₲ 469.784.991
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.646.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.646.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254726
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2