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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000947
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141116
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODOLFO AYALA PELZER
RUC
2481369-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-77828
Monto Contrato
₲ 469.784.991
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.646.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.646.729

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254726
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2