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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014502
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62155
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIMAFER S.R.L.
RUC
80022858-8
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69524
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.941.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.941.236

Datos de la Licitación

ID de Licitación
243358
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vestuario y Equipos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5