Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001046
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.405.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            157538
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-12-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-01-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-01-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.405.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LABORATORIOS GALENO SA
        
                                    RUC
                            
            80015914-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            258
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-13-69578
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 25.242.720
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 24.307.057
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 24.307.057
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            243578
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
        
                                    Convocante
                            
            Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando Logistico Uoc 5
        