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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143832
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-77830
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254726
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2