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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0050859
Monto de la Factura
₲ 6.116.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140183
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.116.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70181
Monto Contrato
₲ 14.259.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.673.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.673.452

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249338
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1