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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 37.973.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45224
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.973.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TEODORO VARGAS MENDOZA
RUC
281567-2
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69527
Monto Contrato
₲ 194.092.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.578.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.578.439

Datos de la Licitación

ID de Licitación
243358
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vestuario y Equipos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5