Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-008-0002420
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.402.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            99946
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-08-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-11-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-11-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.402.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ESTACION BAHIA SRL
        
                                    RUC
                            
            80016742-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/13
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-13-69274
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 290.544.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 285.165.065
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 285.165.065
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            246093
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Combustibles y Lubricantes
        
                                    Convocante
                            
            Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando Logistico Uoc 5
        