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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
016-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 6.219.200
Nro. Solicitud de Transferencia
123248
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.219.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70182
Monto Contrato
₲ 2.090.696.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.916.729.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.916.729.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249338
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1