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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001567
Monto de la Factura
₲ 5.590.125
Nro. Solicitud de Transferencia
75823
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.590.125

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69729
Monto Contrato
₲ 204.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.368.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.368.904

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247313
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4