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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000708
Monto de la Factura
₲ 117.785.500
Nro. Solicitud de Transferencia
125809
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.785.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
LP-11003-14-85691
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.636.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.636.004

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267874
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados