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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002744
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26455
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2026
Fecha de la Transferencia
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.877.098

Retención DNCP
₲ 21.993
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 229.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-248839
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.874.705.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.874.705.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
455093
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores