Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050451
Monto de la Factura
₲ 15.631.989
Nro. Solicitud de Transferencia
170488
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.961.061
Retención DNCP
₲ 58.455
Retención IVA
₲ 145.888
Retención Renta
₲ 451.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-243582
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.902.484.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.902.484.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442784
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes aéreos. Plurianual
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores