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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0052212
Monto de la Factura
₲ 4.872.628
Nro. Solicitud de Transferencia
72606
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.670.920

Retención DNCP
₲ 18.372
Retención IVA
₲ 41.286
Retención Renta
₲ 142.050
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-243582
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.311.917.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.311.917.197

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442784
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes aéreos. Plurianual
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores