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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0053098
Monto de la Factura
₲ 49.394.901
Nro. Solicitud de Transferencia
125340
Fecha Solicitud de Transferencia
08-09-2025
Fecha de la Transferencia
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.852.308

Retención DNCP
₲ 184.023
Retención IVA
₲ 441.662
Retención Renta
₲ 1.916.908
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-243582
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.902.484.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.902.484.237

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442784
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes aéreos. Plurianual
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores