Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051388
Monto de la Factura
₲ 8.337.463
Nro. Solicitud de Transferencia
22463
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.984.501
Retención DNCP
₲ 31.322
Retención IVA
₲ 79.462
Retención Renta
₲ 242.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-243582
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.307.724.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.307.724.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442784
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes aéreos. Plurianual
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores
