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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 231.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8214
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.414.096

Retención DNCP
₲ 817.904
Retención IVA
₲ 6.324.000
Retención Renta
₲ 6.324.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
460/17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-149355
Monto Contrato
₲ 1.264.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.772.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 744.772.212

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)