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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0009247
Monto de la Factura
₲ 124.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149810
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.180.800

Retención DNCP
₲ 437.382
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.381.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139394
Monto Contrato
₲ 465.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.509.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.509.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322697
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)