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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005542
Monto de la Factura
₲ 139.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122430
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.398.855

Retención DNCP
₲ 492.055
Retención IVA
₲ 3.804.545
Retención Renta
₲ 3.804.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144848
Monto Contrato
₲ 3.615.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.998.858.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.998.858.718

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)