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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007381
Monto de la Factura
₲ 15.372.500
Nro. Solicitud de Transferencia
178370
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.249.977

Retención DNCP
₲ 54.223
Retención IVA
₲ 419.250
Retención Renta
₲ 419.250
Multa
₲ 1.229.800

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141408
Monto Contrato
₲ 1.560.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.764.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.764.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)