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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007707
Monto de la Factura
₲ 27.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23486
Fecha Solicitud de Transferencia
06-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.649.867

Retención DNCP
₲ 98.587
Retención IVA
₲ 762.273
Retención Renta
₲ 762.273
Multa
₲ 1.677.000

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141408
Monto Contrato
₲ 1.560.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.764.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.764.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)