Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0007103
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 34.937.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            161213
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-11-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-12-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-12-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 32.908.584
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 123.234
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 952.841
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 952.841
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            D & D DISTRIBUIDORA SA
        
                                    RUC
                            
            80025797-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            7
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-17-141408
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.560.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 510.764.549
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 510.764.549
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            316811
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        