Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007315
Monto de la Factura
₲ 20.962.500
Nro. Solicitud de Transferencia
178309
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.116.275
Retención DNCP
₲ 73.940
Retención IVA
₲ 571.705
Retención Renta
₲ 571.705
Multa
₲ 628.875
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141408
Monto Contrato
₲ 1.560.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.764.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.764.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)