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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001263
Monto de la Factura
₲ 138.564.800
Nro. Solicitud de Transferencia
130187
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.772.605

Retención DNCP
₲ 493.795
Retención IVA
₲ 3.779.040
Retención Renta
₲ 2.519.360
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
274
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141457
Monto Contrato
₲ 2.313.190.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.936.658.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.936.658.532

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)