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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000039
Monto de la Factura
₲ 340.752.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27989
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2020
Fecha de la Transferencia
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.560.250

Retención DNCP
₲ 1.259.160
Retención IVA
₲ 4.867.886
Retención Renta
₲ 9.735.771
Multa
₲ 1.328.933

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139956
Monto Contrato
₲ 9.552.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.966.718.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.966.575.837

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)