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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0096412
Monto de la Factura
₲ 2.987.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30245
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.840.582

Retención DNCP
₲ 10.645
Retención IVA
₲ 81.464
Retención Renta
₲ 54.309
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-152487
Monto Contrato
₲ 3.489.290.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.356.623.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.356.623.407

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336097
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para los Servicios de Salud
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)