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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002775
Monto de la Factura
₲ 18.061.156
Nro. Solicitud de Transferencia
91907
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.012.295

Retención DNCP
₲ 63.707
Retención IVA
₲ 492.577
Retención Renta
₲ 492.577
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151732
Monto Contrato
₲ 983.771.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 903.238.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 903.238.887

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321275
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZAS PARA DEPENDENCIAS DEL AREA CENTRAL DEL MSP Y BS-S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)