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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0001449
Monto de la Factura
₲ 22.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33602
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.493.993

Retención DNCP
₲ 79.825
Retención IVA
₲ 610.909
Retención Renta
₲ 407.273
Multa
₲ 3.808.000

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-148229
Monto Contrato
₲ 1.240.579.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.117.618.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.117.618.074

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318093
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)