Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0006607
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.160.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            91619
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-07-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-07-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-07-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.563.939
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 43.334
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 331.636
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 221.091
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            D & D DISTRIBUIDORA SA
        
                                    RUC
                            
            80025797-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            359
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-17-144849
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 16.533.836.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.505.598.213
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.505.598.213
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            330812
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        