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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001375
Monto de la Factura
₲ 36.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163000
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.200.865

Retención DNCP
₲ 136.650
Retención IVA
₲ 528.286
Retención Renta
₲ 1.056.571
Multa
₲ 1.057.628

Datos del Contrato

Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138319
Monto Contrato
₲ 1.367.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 985.450.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 985.450.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322428
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FRASCOS PARA HEMOCULTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)