Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001924
Monto de la Factura
₲ 26.832.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117849
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.845.026
Retención DNCP
₲ 99.151
Retención IVA
₲ 383.314
Retención Renta
₲ 766.629
Multa
₲ 737.880
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138319
Monto Contrato
₲ 1.367.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 985.450.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 985.450.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322428
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FRASCOS PARA HEMOCULTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
