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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0006657
Monto de la Factura
₲ 32.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189054
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.631.475

Retención DNCP
₲ 114.707
Retención IVA
₲ 886.909
Retención Renta
₲ 886.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150146
Monto Contrato
₲ 8.890.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.373.733.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.373.733.456

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317372
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipamiento y Materiales para Perforacion de Pozos Profundos, Red de Distribucion y Conexiones Domiciliarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento