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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 50.989.336
Nro. Solicitud de Transferencia
189358
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.028.247

Retención DNCP
₲ 179.853
Retención IVA
₲ 1.390.618
Retención Renta
₲ 1.390.618
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091967-0
Número de Contrato
365
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145662
Monto Contrato
₲ 807.636.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.815.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.815.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)