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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 62.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184912
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.200.129

Retención DNCP
₲ 221.689
Retención IVA
₲ 1.714.091
Retención Renta
₲ 1.714.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80091967-0
Número de Contrato
365
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145662
Monto Contrato
₲ 807.636.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.815.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.815.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)