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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007193
Monto de la Factura
₲ 43.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40202
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.879.644

Retención DNCP
₲ 153.084
Retención IVA
₲ 1.183.636
Retención Renta
₲ 1.183.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142264
Monto Contrato
₲ 553.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.733.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.733.656

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)