Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0007193
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 43.400.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            40202
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-03-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-04-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-04-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 40.879.644
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 153.084
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.183.636
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.183.636
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ARGON S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80004373-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            162
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-17-142264
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 553.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 260.733.656
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 260.733.656
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            316283
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        