Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021360
Monto de la Factura
₲ 14.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52945
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.034.716
Retención DNCP
₲ 52.556
Retención IVA
₲ 406.364
Retención Renta
₲ 406.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
366
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144853
Monto Contrato
₲ 247.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.726.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.726.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)