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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000358
Monto de la Factura
₲ 1.300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153401
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.259.960.000

Retención DNCP
₲ 4.585.455
Retención IVA
Retención Renta
₲ 35.454.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139198
Monto Contrato
₲ 15.225.348.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.301.968.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.301.968.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)