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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-010-0000851
Monto de la Factura
₲ 114.561.700
Nro. Solicitud de Transferencia
122525
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.908.790

Retención DNCP
₲ 404.090
Retención IVA
₲ 3.124.410
Retención Renta
₲ 3.124.410
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151025
Monto Contrato
₲ 27.291.042.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.819.817.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.819.817.229

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)