Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0001374
Monto de la Factura
₲ 741.127.500
Nro. Solicitud de Transferencia
154523
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 698.088.205
Retención DNCP
₲ 2.614.159
Retención IVA
₲ 20.212.568
Retención Renta
₲ 20.212.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151025
Monto Contrato
₲ 27.291.042.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.819.817.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.819.817.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
