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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 96.220.391
Nro. Solicitud de Transferencia
99007
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.503.843

Retención DNCP
₲ 342.894
Retención IVA
₲ 2.624.192
Retención Renta
₲ 1.749.462
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137637
Monto Contrato
₲ 3.150.089.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.954.997.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.954.997.401

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312038
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS SERVICIOS DE SALUD DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)