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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000745
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35924
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.174.051

Retención DNCP
₲ 29.222
Retención IVA
₲ 223.636
Retención Renta
₲ 149.091
Multa
₲ 2.624.000

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142372
Monto Contrato
₲ 508.900.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.327.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.406.039

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)