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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003038
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174986
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.471

Retención DNCP
₲ 529
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
372
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145630
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.703.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.703.376

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)