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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022796
Monto de la Factura
₲ 83.246.400
Nro. Solicitud de Transferencia
15291
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.412.055

Retención DNCP
₲ 293.633
Retención IVA
₲ 2.270.356
Retención Renta
₲ 2.270.356
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142638
Monto Contrato
₲ 7.127.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.454.046.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.449.913.156

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)