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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001171
Monto de la Factura
₲ 1.743.750
Nro. Solicitud de Transferencia
144714
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.658.274

Retención DNCP
₲ 6.214
Retención IVA
₲ 47.557
Retención Renta
₲ 31.705
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142639
Monto Contrato
₲ 655.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.757.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.757.601

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)