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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004330
Monto de la Factura
₲ 1.545.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189262
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.455.644.987

Retención DNCP
₲ 5.451.011
Retención IVA
₲ 42.147.001
Retención Renta
₲ 42.147.001
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
350
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143877
Monto Contrato
₲ 30.244.158.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.542.814.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.542.814.024

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)