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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018433
Monto de la Factura
₲ 73.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166853
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.912.476

Retención DNCP
₲ 258.196
Retención IVA
₲ 1.996.364
Retención Renta
₲ 1.996.364
Multa
₲ 36.600

Datos del Contrato

Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
368
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145629
Monto Contrato
₲ 561.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.833.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.833.810

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)