Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020028
Monto de la Factura
₲ 38.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10742
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2021
Fecha de la Transferencia
02-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.198.265
Retención DNCP
₲ 135.553
Retención IVA
₲ 1.048.091
Retención Renta
₲ 1.048.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
368
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145629
Monto Contrato
₲ 561.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.833.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.833.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)