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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009969
Monto de la Factura
₲ 26.672.328
Nro. Solicitud de Transferencia
52065
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.364.900

Retención DNCP
₲ 95.050
Retención IVA
₲ 727.427
Retención Renta
₲ 484.951
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143709
Monto Contrato
₲ 76.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.059.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.059.179

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)